2024年4月11日,我校审计处一行2人在骆竹梅副处长带领下,赴浙江理工大学开展内部审计工作调研座谈,浙江理工大学审计处处长陈蔚率审计处全体人员参加了座谈会。
座谈会上,骆竹梅副处长和浙江理工大学审计处处长陈蔚分别介绍了各自校内审机构设置、人员配备及工作开展情况,双方就经济责任审计业务流程及部门联动、零星维修工程结算审计和工程项目全过程审计存在的重点难点问题进行深入交流,对如何搭建以数据为核心,建立集审计管理、审计作业、分析预警等模块于一体的高校内部审计信息化平台,实现各类审计信息的数字化与智能化,进行畅谈交流。
本次调研交流,加强了我校与兄弟学校之间内审业务联系,拓宽了我校审计人员的工作思路和视野,今后要积极探索内部审计的新思路和新技术,更好发挥内部审计作用,助推学校治理体系和治理能力现代化。